Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoVEICULO TIPO KOMBI EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 20242805021Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 15 passageiros sentados, para atender a rota: 20242805021 Volta-Integralx7hxCorregoQueixadaxQueixadaoxQueixadinha-Bonfim-Mascarenhas-Escolas, retorno as 14 h, integral 7 h, com total de 27,4 Km, no periodo de 40 (quarenta) dias letivos.548,0000R$ 22,75R$ 12.467,00
ServicoVEICULO TIPO KOMBI EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 202420805020Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender a rota: 202420805020 VoltaxIntegralx7hxVilaNova do BananalxBananalxBarrado BananalxEEEFMJose Damasceno Filho com total de 42 Km, no periodo de 40 (quarenta) dias letivos.840,0000R$ 17,98R$ 15.103,20
ServicoVEICULO TIPO VAN SPRINTER EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 20242805023Veiculo TIPO VAN SPRINTER, com capacidade minima de 15 passageiros sentados, para atender os alunos volta integral de 7 h saida as 14h com a rota: 20242805023 RetornoIntermediarioxCorregoLagoinhaxIbitubaxVarjaoxIbitubaxkm22xEEEFM Jose Damasceno Filho com total de 42,4km no periodo de 40 (quarenta) dias letivos.848,0000R$ 17,98R$ 15.247,04
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/04/2025 0000667/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 17.126,90
14/05/2025 0000765/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 20.338,19
06/06/2025 0000993/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 5.352,15
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/05/2025 0000667/2025 0001139/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 17.126,90
16/05/2025 0000765/2025 0001251/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 20.338,19
10/06/2025 0000993/2025 0001583/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 5.352,15
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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