Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoVEICULO TIPO KOMBI EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 20212805014Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender a rota: 20212805014. VoltaIntermediario7hxCorrego MonjoloxPalmitalxLajinha do LajexDivinoxEEEFM Jose Damasceno Filho Retorno 14 horas, Integral 7 horas, com total de 41,5 Km, no periodo de 40(quarenta) dias letivos.830,0000R$ 23,00R$ 19.090,00
ServicoVEICULO TIPO KOMBI EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 20242805011Veiculo TIPO KOMBI, com capacidade minima de 12 passageiros sentados, para atender a rota: 20242805011: conexao com a rota: 202420805013xMutumClaroxkm20xkm17xkm14xvolta integral 7 h, com total de 17,40 km, no periodo de 40 (quarenta) dias letivos.348,0000R$ 23,00R$ 8.004,00
ServicoVEICULO TIPO MICRO ONIBUS EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO rota: 20242805013Veiculo TIPO MICRO ONIBUS, com capacidade minima de 24 passageiros sentados, para atender a rota: 20242805013 Km20xkm14XEEEFM Jose Damasceno Filho (volta 7h) (tronco 2024285011), retorno 14 h, integral 7 h, com total de 41,9 Km, no periodo de 40 (quarenta) dias letivos.838,0000R$ 18,00R$ 15.084,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/04/2025 0000692/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 16.871,20
16/05/2025 0000789/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 18.502,85
06/06/2025 0000990/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 5.272,25
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/05/2025 0000692/2025 0001138/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 14.019,96
20/05/2025 0000789/2025 0001302/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 15.375,86
10/06/2025 0000990/2025 0001574/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 4.381,23
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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