Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBALAO DE LATEX ROSA PINK LISO - 7 POLEGADASBALAO DE LATEX ROSA PINK LISO - 7 POLEGADAS, COM SELO DE FISCALIZACAO DE INMETRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.50,0000R$ 7,50R$ 375,00
MaterialBALAO DE LATEX LILAS LISO - 7 POLEGADASBALAO DE LATEX LILAS LISO - 7 POLEGADAS, COM SELO DE FISCALIZACAO DE INMETRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.50,0000R$ 7,50R$ 375,00
MaterialBALAO DE LATEX BRANCO LISO - 7 POLEGADASBALAO DE LATEX BRANCO LISO - 7 POLEGADAS, COM SELO DE FISCALIZACAO DE INMETRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.50,0000R$ 6,75R$ 337,50
MaterialBALAO DE LATEX AZUL CLARO LISO - 7 POLEGADASBALAO DE LATEX AZUL CLARO LISO - 7 POLEGADAS, COM SELO DE FISCALIZACAO DE INMETRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.50,0000R$ 6,61R$ 330,50
MaterialLAPIS DE COR COMUM ATOXICOLAPIS DE COR COMUM, PONTA RESISTENTE E ATOXICA, LAVAVEL, CAIXA CONTENDO NO MINIMO: 12 CORES VIBRANTES. COM CERTIFICADO PELO INMETRO.30,0000R$ 3,49R$ 104,70
MaterialBALAO DE LATEX AMARELO LISO - 7 POLEGADASBALAO DE LATEX AMARELO LISO - 7 POLEGADAS, COM SELO DE FISCALIZACAO DE INMETRO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.50,0000R$ 7,40R$ 370,00
MaterialLIVRO ATA 100 FOLHAS 300,0000R$ 9,40R$ 2.820,00
MaterialPASTA COM ELASTICO235 LARGURA X 3 ALTURA MM250,0000R$ 2,00R$ 500,00
MaterialTOALHA PLASTICA - TIPO IIESPECIFICACOES MINIMAS: TOALHA PLASTICA TRANSPARENTE PARA COZINHA 30M X 1,402,0000R$ 379,00R$ 758,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/06/2024 0002012/2024 Original001 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 5.970,70
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
25/06/2024 0002012/2024 0002611/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 5.970,70
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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