Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialGIRA-GIRA OU CARROSELPeca composta por tres partes: base, assentos e volante; Base com textura antiderrapante; Volante central; Acabamento sem saliencias e com laterais redondas; Tres assentos anatomicos e apoio para os pes; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o termino da vida util; Em diversas cores; Nao toxico. Dimensoes: Diametro: 100cm Altura: 55cm Tolerancia: +/- 51,0000R$ 1.099,00R$ 1.099,00
MaterialCASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENOCasinha de boneca multicolorida com no minimo com no minimo 5 (cinco) itens, sugestao de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia e fogao; Balcao externo na janela (apoio para os bracos); Acabamento sem saliencia e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o termino da vida util; Pecas multicoloridas; Nao toxico. Largura: 131cm, Altura: 143cm, Comprimento: 161cm, Tolerancia: +/- 51,0000R$ 2.744,21R$ 2.744,21
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/03/2025 0000380/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 3.843,21
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
01/04/2025 0000380/2025 0000828/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE ENSINOR$ 3.843,21
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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